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11330282002979013L/2024-179190
新浦鎮
主動公開
財政預決算、“三公”經費
財政、金融、審計/財政
2024-08-12
2024-08-12
面向社會
一、慈溪市新浦鎮人民政府概況
(一)主要職能
1、貫徹落實黨的路線方針政策,執行國家法律法規和上級黨委、政府及本級黨代會、人民代表大會的決議、決定,制定并組織實施轄區內有關管理規定,加強農村黨組織建設和基層政權建設,鞏固黨在農村的執政基礎。
2、落實基層黨建工作責任制,加強黨員隊伍的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設和黨風廉政建設;做好黨員的管理、發展工作,逐步改善黨員隊伍結構,提高黨員素質,在建設中國特色社會主義事業中充分發揮黨員的先鋒模范作用;指導工會、共青團、婦聯等群團工作。
3、負責轄區內經濟社會發展和村鎮建設等規劃的編制和實施,組織村鎮基礎設施和各項公益事業建設,加快經濟社會發展,改善群眾生活環境;負責轄區內環境質量,加強環境保護監督管理。
4、組織實施經濟、科技發展計劃,培育發展市場主體;負責招商引資、人才引進、對外經濟技術合作及涉外經濟活動;負責安全生產、市場監管等工作。
5、指導農村經濟發展,加快農業結構調整,促進經濟發展方式轉變,組織引導農村富余勞動力轉移,促進農民增收,全面推進新農村建設。
6、按規定權限和程序,負責轄區內的規劃管理、城鎮管理、房產管理、土地使用(征收、出讓)、拆遷和開發等工作;按規定權限實施綜合行政執法工作。
7、負責轄區內教育、衛生、人口和計劃生育、民政事務、救災救助、就業創業、人力資源開發服務、城鄉勞動力培訓、社會保險(障)、勞動關系調整等工作;負責轄區內精神文明建設,組織群眾性文化、體育和各類教育活動,開展愛國衛生運動,負責環境衛生管理,美化城鄉環境。
8、負責轄區內社會治安綜合治理,負責信訪和矛盾糾紛調解、社區矯正、禁毒、反邪教、幫教安置等工作,開展法制宣傳、普法教育和法律咨詢、服務等工作,負責流動人口管理服務,保護老人、婦女、兒童、殘疾人合法權益,保障轄區內政治穩定和社會安定。
9、編制并執行財政預決算計劃;統籌各項收支管理,加強財源建設;負責國有資產和政府采購監管;負責所屬村(居委)和經濟組織財務、會計的指導、監管和審計工作。
10、推進基層民主法制建設,指導村(居委)工作,維護群眾合法權益。
11、負責統一協調、按權限管理市級有關職能部門派駐在本轄區的機構及工作人員。
12、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
(二)決算單位構成
新浦鎮人民政府包括:鎮政府本級、慈溪市新浦鎮初級中學、慈溪市新浦鎮成人中等文化技術學校、慈溪市新浦鎮中心小學教育集團、慈溪市新浦鎮勝北小學、慈溪市新浦鎮第一實驗幼兒園。
二、慈溪市新浦鎮人民政府2023年預算執行情況說明
(一)一般公共預算收支執行情況
2023年全鎮財政總收入完成42098萬元,比上年實績增長37.3%,其中:一般公共預算收入25056萬元,比上年實績增長19.5%,上劃中央稅收收入17042萬元,比上年實績增長75.8%。
一般公共預算收入分項執行情況如下:
增值稅地方部分13839萬元;
企業所得稅地方部分1343萬元;
個人所得稅地方部分793萬元;
城市維護建設稅1436萬元;
城鎮土地使用稅1206萬元;
房產稅1798萬元;
印花稅494萬元;
土地增值稅412萬元;
契稅1332萬元;
耕地占用稅118萬元;
教育費附加824萬元;
地方教育附加556萬元;
殘疾人就業保障金收入905萬元。
按現行市對鎮財政體制測算,2023年一般公共預算實得結算財力為23000萬元,加上上年預算穩定調節基金2301萬元,另外由于本年各項政策的出臺,共獲得上級專項轉移支付收入7691萬元,本年一般公共預算可用財力為32992萬元,比上年增長20.3%。
根據上述可用財力,2023年全鎮實現一般公共預算支出28380萬元,比上年增長12.6%。
一般公共預算支出執行情況分項說明如下:
一般公共服務支出2369萬元,主要用于政府相關機構和財政事務支出;
公共安全支出2205萬元,主要用于保安、禁毒社工、協警、消防隊人員經費和裝備費、天網工程維護費及綜治各線的政策配套支出經費等相關支出;
教育支出11635萬元,主要用于學前、中小學、成人教育經費支出;
科學技術支出1278萬元,主要用于科普經費及對企事業單位的補助等相關支出;
文化旅游體育與傳媒支出770萬元,主要用于市、鎮本級各類文體活動、文化禮堂建設及宣傳經費等相關支出;
社會保障和就業支出2154萬元,主要用于撫恤、退伍軍人生活補助、低保、民政、殘聯生活補助、勞動保障等相關支出;
衛生健康支出3765萬元,主要用于計生事務支出、新浦衛生院補助及其他公共衛生服務等相關支出;
節能環保支出10萬元,主要用于環保及對企業補助等相關支出;
城鄉社區支出742萬元,主要用于行政執法、美麗鄉村和公建設施運行維護等相關支出;
農林水支出2540萬元,主要用于村干部工資、防汛抗臺等農業水利等相關支出;
住房保障支出877萬元,主要用于住房公積金的補助支出;
災害防治及應急管理支出35萬元,主要用于智慧消防支出。
(二)政府性基金收支執行情況
按現行市對鎮財政體制測算,2023年全鎮共實現政府性基金分成收入(土地出讓金收入)499萬元。另外由于本年各項政策的出臺,共獲得上級政府性基金轉移收入3017萬元,加上上年結余0萬元,合計本年政府性基金可用財力為3516萬元,比上年增長32.1%。
根據上述財力,2023年全鎮實現政府性基金支出3494萬元,比上年增長35.6%。
基金支出執行情況分項說明如下:
城鄉社區支出3336萬元,主要用于對企業補助、農業政策獎勵、村公用經費、美麗鄉村、污水處理及低保等支出;
其他支出158萬元,主要用于日間照料中心、重度殘疾人護理補貼等支出。
三、慈溪市新浦鎮人民政府2023年收支決算情況的總體說明
2023年財政可用財力總計36508萬元,當年撥款總支出31874萬元,其中:一般公共預算支出28380萬元,基金預算支出3494萬元,累計結余4626萬元,全部調入預算穩定調節基金,上級補助結轉8萬元。
(一)2023年一般公共預算收支執行情況
2023年一般公共預算可用財力32992萬元,當年撥款總支出28380萬元,累計結余4607萬元,全部安排預算穩定調節基金,上級補助結轉5萬元。
(二)2023年一般公共預算基本支出情況
2023年一般公共預算基本支出13642萬元,其中:
人員經費12797萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費845萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及其他支出、其他商品和服務支出。
(三)2023年政府性基金收支執行情況
2023年本鎮政府性基金可用財力3516萬元,當年撥款總支出3494萬元,調出資金19萬元至預算穩定調節基金,上級補助結轉3萬元。
(四)2023年“三公”經費預算情況
“三公”經費執行數20.51萬元,比上年同期增加-34.2%。其中:
1.因公出國(境)費用:主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。本年度執行數0萬元。
2.公務接待費:2023年公務接待費執行數10.32萬元,比上年同期增加-9.2%。
3.公務用車購置:2023年新購車輛0輛,公務用車購置費執行數0萬元。
4.公務用車運行費:2023年公務用車運行費執行數10.19萬元,比上年同期增加7.4%。主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。