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11330282768511377N/2023-172807
市應(yīng)急管理局
財政預(yù)決算、“三公”經(jīng)費
財政
2023-03-02
2023-03-02
面向社會
目 ?錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2023年部門預(yù)算安排情況說明
一、2023年部門收支預(yù)算總表的說明
二、2023年收入預(yù)算總表的說明
三、2023年支出預(yù)算總表的說明
四、2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明
五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
(一)一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表的說明
八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
(一)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況
(二)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
(三)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
(二)政府采購情況
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況
第三部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、機關(guān)運行經(jīng)費
1.負(fù)責(zé)全市應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)各級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2.貫徹實施相關(guān)的法律法規(guī),組織編制市級應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,擬訂相關(guān)規(guī)定、意見和規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。
3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度,組織編制全市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展并指導(dǎo)預(yù)案演練。檢查指導(dǎo)市級有關(guān)部門和各鎮(zhèn)(街道)應(yīng)急預(yù)案的制定和落實,推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度,健全生產(chǎn)安全事故、自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議,協(xié)助市委、市政府組織開展一般及以上事故和災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全市各類應(yīng)急專業(yè)隊伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制,推進(jìn)指揮平臺對接,銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。
7.統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè),統(tǒng)籌指導(dǎo)綜合性應(yīng)急救援隊伍,負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),指導(dǎo)并推動全市各級各部門及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8.按市委、市政府要求,組織統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)指揮綜合性應(yīng)急救援隊伍承擔(dān)災(zāi)害事故的應(yīng)急救援工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理消防工作,指導(dǎo)全市消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作,指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。
10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評 估、救災(zāi)捐贈工作。管理、分配中央、省、寧波市下?lián)芎褪屑壘?災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市級有關(guān)部門和各鎮(zhèn)(街道)安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12.按照分級、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合相關(guān)部門監(jiān)督檢查生產(chǎn)、存儲危險化學(xué)品單位在關(guān)停或搬遷過程中的危險化學(xué)品及儲存設(shè)施和生產(chǎn)裝置處置情況。
13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展并指導(dǎo)自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
14.開展應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)方面的交流與合作,組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。
15.制定全市應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施,會同市發(fā)展和改革局(市糧食和物資儲備局)等部門建立健全應(yīng)急物資儲備信息平臺和儲備、調(diào)撥制度,在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
16.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作, 組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用以及信息化建設(shè)工作。
17.組織執(zhí)行國家、省、寧波市應(yīng)對特別重大、重大、較大災(zāi)害指揮部的指示、命令。承擔(dān)市應(yīng)對一般災(zāi)害指揮機構(gòu)日常工作,協(xié)調(diào)各指揮機構(gòu)成員單位的相關(guān)工作。指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街道)對應(yīng)指揮機構(gòu)的工作。
18.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
19.職能轉(zhuǎn)變。加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應(yīng)急能力建設(shè),構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系,推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結(jié)合,堅持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一,努力實現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變,從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變,從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險轉(zhuǎn)變,提高全市應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力,防范化解重特大安全風(fēng)險。二是堅持以人為本,把確保人民群眾生命安全放在首位,確保受災(zāi)群眾基本生活,加強應(yīng)急預(yù)案演練,增強全民防災(zāi)減災(zāi)意識,提升公眾知識普及和自救互救技能,切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念,堅持生命至上、安全第一,完善安全生產(chǎn)責(zé)任制,堅決遏制重特大安全事故。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,市應(yīng)急管理局部門預(yù)算包括局本級預(yù)算及局屬事業(yè)單位預(yù)算。具體部門包括應(yīng)急管理局、局屬市應(yīng)急行政執(zhí)法隊和市應(yīng)急管理服務(wù)中心預(yù)算,事業(yè)單位統(tǒng)一在局本級核算。
慈溪市應(yīng)急管理局部門預(yù)算只包含一家本級單位預(yù)算,因此所屬單位預(yù)算不再另行公開。
按照綜合預(yù)算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算4265.13萬元,收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、其他收入;上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括:社會保障和就業(yè)支出(類)、衛(wèi)生健康支出(類)、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)、住房保障支出(類)、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類);結(jié)轉(zhuǎn)下年。
本部門2023年收入預(yù)算4265.13萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入3797.00萬元,占89.03%;政府性基金預(yù)算撥款收入45.00萬元,占1.05%;其它收入35.00萬元,占0.82%;上年結(jié)轉(zhuǎn)388.13萬元,占9.10%。
本部門2023年支出預(yù)算4263.62萬元。
(一)按支出功能分類,包括社會保障和就業(yè)支出(類)288.00萬元、衛(wèi)生健康支出(類)65.65萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)45.00萬元、住房保障支出(類)164.16萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)3700.81萬元。
(二)按支出用途分類,包括人員支出1767.11萬元,日常公用支出225.89萬元,項目支出2270.62萬元。
本部門2023年財政撥款收支預(yù)算4228.62萬元。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入3797.00萬元,政府性基金預(yù)算撥款收入45.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)386.62萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出(類)288.00萬元、衛(wèi)生健康支出(類)65.65萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)45.00萬元、住房保障支出(類)164.16萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)3665.81萬元。
(一)一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況
本部門2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4183.62萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)2825.76萬元增加1357.86萬元,主要是新增安全生產(chǎn)和消防社會化服務(wù)經(jīng)費,用于危化企業(yè)、工貿(mào)企業(yè)等重點監(jiān)管企業(yè)及重點場所的消防安全評估和專項抽查;新增微型消防站建設(shè)及運行經(jīng)費,用于村(社區(qū))微型消防站建設(shè)和日常運行。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出(類)288.00萬元,占6.90%;衛(wèi)生健康支出(類)65.65萬元,占1.56%;住房保障支出(類)164.16萬元,占3.92%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)3665.81萬元,占87.62%。
1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)17.28萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)減少1.22萬元,下降6.59%,主要原因是一位退休人員已于2022年過世,2023年年初退休人員人數(shù)減少。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)180.48萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)增加35.69萬元,增長24.65%,主要原因是人員變動及基數(shù)調(diào)整造成。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)90.24萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)增加17.19萬元,增長23.53%,主要原因是人員變動及基數(shù)調(diào)整造成。
4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)45.45萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)增加7.63萬元,增長20.17%,主要原因是人員變動及基數(shù)調(diào)整造成。
5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)5.46萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)增加1.18萬元,增長27.57%,主要原因是人員變動及基數(shù)調(diào)整造成。
6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)14.74萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)增加4.31萬元,增長41.32%,主要原因是人員變動及基數(shù)調(diào)整造成。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.16萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)增加4.96萬元,增長3.12%,主要原因是人員變動及基數(shù)調(diào)整造成。
8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)行政運行(項)1350.33萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)減少62.27萬元,下降4.41%,主要原因是2022年有3位同志調(diào)出,導(dǎo)致預(yù)算金額有所減少。
9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)應(yīng)急管理(項)69.88萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)增加53.76萬元,增長333.50%,主要原因是2022年度上級財政補助“寧波市森林防滅火經(jīng)費”結(jié)轉(zhuǎn)至2023年。
10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)124.86萬元,與上年基本持平。
11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項)2120.74萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)增加1350.47萬元,增長175.32%,主要原因是新增“安全生產(chǎn)和消防社會化服務(wù)經(jīng)費”及“微型消防站建設(shè)及運行經(jīng)費”項目且金額較大。
本部門2023年一般公共預(yù)算基本支出1993萬元,其中:
人員經(jīng)費1767.11萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費225.89萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表的說明
本部門2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算111.40萬元,比上年預(yù)算數(shù)增長328.46%。其中:?
(一)因公出國(境)費用:2023年因公出國(境)費預(yù)算為0,與上年持平。
(二)公務(wù)接待費:2023年安排公務(wù)接待費預(yù)算6.40萬元,主要用于接待上級部門調(diào)研、專項檢查等支出。2023年比上年預(yù)算數(shù)下降54.29%,減少的主要原因是按照上級通知要求,2023年我市各部門“公務(wù)接待費”單項預(yù)算總額統(tǒng)一壓減20%。
(三)公務(wù)用車購置:2023年安排公務(wù)用車購置預(yù)算93.00萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的1輛公務(wù)用車。2023年比上年預(yù)算數(shù)增長100.00%,增加的主要原因是:1、2023年擬更新一輛執(zhí)法執(zhí)勤用車,排量1.6升,預(yù)算12萬元,考慮到購車后要繳納車輛購置稅,故2023年預(yù)編13萬元;2、新增途銳或豐田特種車,需經(jīng)國家工信部認(rèn)定,車價50萬,特種車認(rèn)定費用預(yù)估30萬元。
(四)公務(wù)用車運行費:2023年安排公務(wù)用車運行費預(yù)算12.00萬元,主要用于本部門公務(wù)用車、執(zhí)法用車及應(yīng)急用車等所需的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出,與上年持平。
(一)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況
本部門2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款45萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)減少91.7萬元。主要原因是市綜合森林火災(zāi)應(yīng)急救援隊營房宿舍、辦公室、會議室兼活動室、值班室、物資倉庫、訓(xùn)練場地等建設(shè)及維護(hù)費用。
(二)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)45萬元,占100.00%。
(三)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項) 45.00萬元,主要用于2023年市綜合森林火災(zāi)應(yīng)急救援隊營房零星補充維修費用。
九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本部門2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。
2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算225.89萬元,較2022年預(yù)算數(shù)增加17.97萬元,增長8.64%。
2023年本部門各單位政府采購預(yù)算總額93萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算93萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
截至2022年12月31日,本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛,其中,老干部服務(wù)用車0輛,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,行政執(zhí)法專用車3輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車0輛。本部門沒有單位價值50萬元及以上通用設(shè)備。本部門沒有單位價值100萬元及以上的專用設(shè)備。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛2輛,其中老干部服務(wù)用車0輛,機要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛,行政執(zhí)法專用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車0輛。本部門沒有2023年預(yù)算安排購置單位價值50萬元及以上通用設(shè)備,本部門沒有2023年預(yù)算安排購置單位價值100萬元及以上的專用設(shè)備。
2023年本部門所有項目支出均實行績效目標(biāo)管理,涉及財政撥款預(yù)算1849萬元,項目14個。
1.財政撥款收入:部門當(dāng)年從本級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。
2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶,實行專項管理的教育收費。
3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,不含教育收費。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.上級補助收入:預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
6.附屬單位上繳收入:事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
7.其他收入:預(yù)算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
1.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
2.項目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.上繳上級支出:指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發(fā)生的支出。
6.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
10.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
11.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
12.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
13.住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.應(yīng)急管理事務(wù)(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
15.應(yīng)急管理事務(wù)(款)應(yīng)急管理(項):指反映用于應(yīng)急管理的法律法規(guī)制定修訂,應(yīng)急預(yù)案演練、協(xié)調(diào)保障等方面的支出。
16.應(yīng)急管理事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
17.應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項):指反映除上述項目外的其他應(yīng)急管理方面的支出。
18.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項):指反映土地出讓收入用于農(nóng)村供水保障、村莊公共設(shè)施建設(shè)和管護(hù)以及與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的以工代賑等方面的支出。
行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
附件一:
慈溪市應(yīng)急管理局2023年部門項目預(yù)算績效信息公開表.xls
附件二:
慈溪市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算附表.xls